Visi Provinsi NTB

NUSA TENGGARA BARAT BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA

1
MISI STRATEGIS 1

1. Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif

1
Tujuan
3
Sasaran
11
Indikator
SASARAN: S1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Persentase Capaian 103%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 8.6-8.63
Realisasi 8.87
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Harapan Lama Sekolah
Persentase Capaian 99%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 14.1-14.13
Realisasi 13.99
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Persentase Capaian 116%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 10.02
Realisasi 11.63
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 10
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 0.00- 10.00
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 6%
Rp. 27,625,295,662
Target 26.24-28.74
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
1,389%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 22.68-25.18
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Usia Harapan Hidup (UHH)
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 12%
Rp. 13,823,947,380
Target 72.92
Realisasi 72.60
Pertumbuhan Capaian
609%
Capaian Tahun Lalu
0%
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Persentase Capaian 138%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 21.7
Realisasi 13.39
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 77%
Rp. 3,059,549,753
Target 0.517
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Persentase Capaian 103%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 66.71
Realisasi 63.70
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
2
MISI STRATEGIS 2

2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan

3
Tujuan
7
Sasaran
10
Indikator
SASARAN: S4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan
Rasio kewirausahaan Daerah
Persentase Capaian 423%
Efisiensi Anggaran 21%
Rp. 351,265,692
Target 2.37
Realisasi 10.03
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
Persentase Capaian 96%
Efisiensi Anggaran 91%
Rp. 1,160,458,930
Target 0.97
Realisasi 0.93
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase Capaian 103%
Efisiensi Anggaran -8%
Rp. -325,444,611
Target 14.27
Realisasi 14.67
Pertumbuhan Capaian
1,635%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S5. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Capaian 102%
Efisiensi Anggaran 1%
Rp. 59,432,467
Target 35408.24
Realisasi 36010.28
Pertumbuhan Capaian
340%
Capaian Tahun Lalu
0%
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persentase Capaian 91%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 2.19-2.79
Realisasi 3.05
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S6. Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan
Inklusi Keuangan
Persentase Capaian 91%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 88.70
Realisasi 80.51
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
Indeks Kesejahteraan Sosial
Persentase Capaian 107%
Efisiensi Anggaran 8%
Rp. 2,778,871,185
Target 46.00
Realisasi 49.21
Pertumbuhan Capaian
421%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S8. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan
Indeks Ketahanan Pangan
Persentase Capaian 95%
Efisiensi Anggaran 76%
Rp. 975,702,950
Target 78.83
Realisasi 74.70
Pertumbuhan Capaian
1,017%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S9. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan
Indeks Desa
Persentase Capaian 101%
Efisiensi Anggaran 9%
Rp. 979,907,973
Target 77.88
Realisasi 78.57
Pertumbuhan Capaian
1,010%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S10. Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi
Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi
Persentase Capaian -22%
Efisiensi Anggaran -12%
Rp. -27,561,400
Target 7.30
Realisasi 16.21
Pertumbuhan Capaian
992%
Capaian Tahun Lalu
0%
3
MISI STRATEGIS 3

3. Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan

1
Tujuan
2
Sasaran
2
Indikator
SASARAN: S11. Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim
Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim
Persentase Capaian 153%
Efisiensi Anggaran 35%
Rp. 5,660,163,061
Target 5.3-6.4
Realisasi 9.80
Pertumbuhan Capaian
327%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S12. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)
Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan
Persentase Capaian 157%
Efisiensi Anggaran 87%
Rp. 91,348,973,909
Target 3.20
Realisasi 5.03
Pertumbuhan Capaian
3,224%
Capaian Tahun Lalu
0%
4
MISI STRATEGIS 4

4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga

3
Tujuan
3
Sasaran
10
Indikator
SASARAN: S13. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara
Persentase Capaian 124%
Efisiensi Anggaran -22%
Rp. -1,102,152,340
Target 382813
Realisasi 474838
Pertumbuhan Capaian
279%
Capaian Tahun Lalu
0%
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Persentase Capaian 93%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 2.03
Realisasi 1.88
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif
Persentase Capaian 115%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 3.76
Realisasi 4.33
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S14. Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah
Indeks budaya literasi
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 1%
Rp. 19,409,510
Target 64.42
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Indeks ekspresi budaya
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 44.48
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Indeks warisan budaya
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 50.17
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Indeks ekonomi budaya
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 44.26
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 100%
Rp. 2,461,963,050
Target 70.18
Realisasi 69.97
Pertumbuhan Capaian
69%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional
Persentase Capaian 252%
Efisiensi Anggaran 100%
Rp. 74,219,522,731
Target 9.3 (47 medali)
Realisasi 23.40 (58 medali)
Pertumbuhan Capaian
42%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 100
Realisasi 100
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
5
MISI STRATEGIS 5

5. Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan

3
Tujuan
5
Sasaran
7
Indikator
SASARAN: S16. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Indeks Ketahanan Daerah
Persentase Capaian 93%
Efisiensi Anggaran 7%
Rp. 177,609,449
Target 0.59
Realisasi 0.55
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S17. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Persentase Capaian 102%
Efisiensi Anggaran 35%
Rp. 9,293,206,285
Target 76.19
Realisasi 77.40
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S18. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 0.453
Realisasi 0.331
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 16,030,681
Target 0.10
Realisasi 0.10
Pertumbuhan Capaian
100%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S19. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan
Intensitas energi primer
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 91%
Rp. 806,017,530
Target 192.23
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Konsumsi Listrik per kapita
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 85%
Rp. 473,172,325
Target 751.00
Realisasi 747.74
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S20. Meningkatnya Realisasi Investasi
Nilai Realisasi Investasi
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 47%
Rp. 448,713,612
Target 61.09
Realisasi 61.10
Pertumbuhan Capaian
1,136%
Capaian Tahun Lalu
0%
6
MISI STRATEGIS 6

6. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawaasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan

2
Tujuan
2
Sasaran
4
Indikator
SASARAN: S21. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Persentase Capaian 92%
Efisiensi Anggaran 11%
Rp. 38,611,669,551
Target 76.21
Realisasi 70.12
Pertumbuhan Capaian
99%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 71%
Rp. 183,902,140,053
Target 71.68-71.7
Realisasi 71.49
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Rasio Konektivitas
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 100%
Rp. 21,524,025,750
Target 0.83
Realisasi 0.831
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S22. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang
Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase Capaian 100%
Efisiensi Anggaran 3%
Rp. 6,842,026
Target 83.38
Realisasi 83.13
Pertumbuhan Capaian
99%
Capaian Tahun Lalu
0%
7
MISI STRATEGIS 7

7. Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah

1
Tujuan
3
Sasaran
9
Indikator
SASARAN: S23. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Reformasi Birokrasi General
Persentase Capaian 101%
Efisiensi Anggaran 10%
Rp. 121,560,541,852
Target 69.49
Realisasi 70.50
Pertumbuhan Capaian
1,437%
Capaian Tahun Lalu
0%
Reformasi Birokrasi Tematik
Persentase Capaian 75%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 9.28
Realisasi 6.96
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
Persentase Capaian 54%
Efisiensi Anggaran 50%
Rp. 5,500,121,108
Target 1100
Realisasi 0.598
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi
Persentase Capaian 96%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 91.50
Realisasi 87.39
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas
Indeks Demokrasi Indonesia
Persentase Capaian 0%
Efisiensi Anggaran 8%
Rp. 8,950,692,073
Target 75.37-78.63
Realisasi
Pertumbuhan Capaian
464%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah
Persentase Capaian 91%
Efisiensi Anggaran 45%
Rp. 2,536,747,965
Target 65.00
Realisasi 59.00
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
Persentase Capaian 111%
Efisiensi Anggaran 1%
Rp. 68,240,924
Target 75.00
Realisasi 83.08
Pertumbuhan Capaian
320%
Capaian Tahun Lalu
0%
SASARAN: S25. Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Persentase Capaian 120%
Efisiensi Anggaran 0%
Rp. 0
Target 50
Realisasi 60
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%
Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah
Persentase Capaian 105%
Efisiensi Anggaran 8%
Rp. 250,333,862
Target 95.58
Realisasi 100.00
Pertumbuhan Capaian
0%
Capaian Tahun Lalu
0%