NUSA TENGGARA BARAT BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA
1
MISI STRATEGIS 1
1. Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif
1
Tujuan
3
Sasaran
11
Indikator
SASARAN:
S1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Persentase Capaian
103%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target8.6-8.63
Realisasi8.87
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Harapan Lama Sekolah
Persentase Capaian
99%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target14.1-14.13
Realisasi13.99
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Persentase Capaian
116%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target10.02
Realisasi11.63
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target10
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target0.00- 10.00
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
6%
Rp. 27,625,295,662
Target26.24-28.74
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
1,389%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target22.68-25.18
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Usia Harapan Hidup (UHH)
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
12%
Rp. 13,823,947,380
Target72.92
Realisasi72.60
Pertumbuhan
Capaian
609%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Persentase Capaian
138%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target21.7
Realisasi13.39
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
77%
Rp. 3,059,549,753
Target0.517
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Persentase Capaian
103%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target66.71
Realisasi63.70
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
2
MISI STRATEGIS 2
2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan
3
Tujuan
7
Sasaran
10
Indikator
SASARAN:
S4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan
Rasio kewirausahaan Daerah
Persentase Capaian
423%
Efisiensi Anggaran
21%
Rp. 351,265,692
Target2.37
Realisasi10.03
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
Persentase Capaian
96%
Efisiensi Anggaran
91%
Rp. 1,160,458,930
Target0.97
Realisasi0.93
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase Capaian
103%
Efisiensi Anggaran
-8%
Rp. -325,444,611
Target14.27
Realisasi14.67
Pertumbuhan
Capaian
1,635%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S5. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran
SASARAN:
S8. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan
Indeks Ketahanan Pangan
Persentase Capaian
95%
Efisiensi Anggaran
76%
Rp. 975,702,950
Target78.83
Realisasi74.70
Pertumbuhan
Capaian
1,017%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S9. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan
Indeks Desa
Persentase Capaian
101%
Efisiensi Anggaran
9%
Rp. 979,907,973
Target77.88
Realisasi78.57
Pertumbuhan
Capaian
1,010%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S10. Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi
Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi
Persentase Capaian
-22%
Efisiensi Anggaran
-12%
Rp. -27,561,400
Target7.30
Realisasi16.21
Pertumbuhan
Capaian
992%
Capaian
Tahun Lalu
0%
3
MISI STRATEGIS 3
3. Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan
1
Tujuan
2
Sasaran
2
Indikator
SASARAN:
S11. Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim
Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim
Persentase Capaian
153%
Efisiensi Anggaran
35%
Rp. 5,660,163,061
Target5.3-6.4
Realisasi9.80
Pertumbuhan
Capaian
327%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S12. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)
Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan
Persentase Capaian
157%
Efisiensi Anggaran
87%
Rp. 91,348,973,909
Target3.20
Realisasi5.03
Pertumbuhan
Capaian
3,224%
Capaian
Tahun Lalu
0%
4
MISI STRATEGIS 4
4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga
3
Tujuan
3
Sasaran
10
Indikator
SASARAN:
S13. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara
Persentase Capaian
124%
Efisiensi Anggaran
-22%
Rp. -1,102,152,340
Target382813
Realisasi474838
Pertumbuhan
Capaian
279%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Persentase Capaian
93%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target2.03
Realisasi1.88
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif
Persentase Capaian
115%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target3.76
Realisasi4.33
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S14. Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah
Indeks budaya literasi
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
1%
Rp. 19,409,510
Target64.42
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Indeks ekspresi budaya
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target44.48
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Indeks warisan budaya
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target50.17
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Indeks ekonomi budaya
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target44.26
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
100%
Rp. 2,461,963,050
Target70.18
Realisasi69.97
Pertumbuhan
Capaian
69%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional
Persentase Capaian
252%
Efisiensi Anggaran
100%
Rp. 74,219,522,731
Target9.3 (47 medali)
Realisasi23.40 (58 medali)
Pertumbuhan
Capaian
42%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target100
Realisasi100
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
5
MISI STRATEGIS 5
5. Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan
3
Tujuan
5
Sasaran
7
Indikator
SASARAN:
S16. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Indeks Ketahanan Daerah
Persentase Capaian
93%
Efisiensi Anggaran
7%
Rp. 177,609,449
Target0.59
Realisasi0.55
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S17. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Persentase Capaian
102%
Efisiensi Anggaran
35%
Rp. 9,293,206,285
Target76.19
Realisasi77.40
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S18. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target0.453
Realisasi0.331
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 16,030,681
Target0.10
Realisasi0.10
Pertumbuhan
Capaian
100%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S19. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan
Intensitas energi primer
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
91%
Rp. 806,017,530
Target192.23
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Konsumsi Listrik per kapita
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
85%
Rp. 473,172,325
Target751.00
Realisasi747.74
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S20. Meningkatnya Realisasi Investasi
Nilai Realisasi Investasi
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
47%
Rp. 448,713,612
Target61.09
Realisasi61.10
Pertumbuhan
Capaian
1,136%
Capaian
Tahun Lalu
0%
6
MISI STRATEGIS 6
6. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawaasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan
2
Tujuan
2
Sasaran
4
Indikator
SASARAN:
S21. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Persentase Capaian
92%
Efisiensi Anggaran
11%
Rp. 38,611,669,551
Target76.21
Realisasi70.12
Pertumbuhan
Capaian
99%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
71%
Rp. 183,902,140,053
Target71.68-71.7
Realisasi71.49
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Rasio Konektivitas
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
100%
Rp. 21,524,025,750
Target0.83
Realisasi0.831
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S22. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang
Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase Capaian
100%
Efisiensi Anggaran
3%
Rp. 6,842,026
Target83.38
Realisasi83.13
Pertumbuhan
Capaian
99%
Capaian
Tahun Lalu
0%
7
MISI STRATEGIS 7
7. Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah
1
Tujuan
3
Sasaran
9
Indikator
SASARAN:
S23. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Reformasi Birokrasi General
Persentase Capaian
101%
Efisiensi Anggaran
10%
Rp. 121,560,541,852
Target69.49
Realisasi70.50
Pertumbuhan
Capaian
1,437%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Reformasi Birokrasi Tematik
Persentase Capaian
75%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target9.28
Realisasi6.96
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
Persentase Capaian
54%
Efisiensi Anggaran
50%
Rp. 5,500,121,108
Target1100
Realisasi0.598
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi
Persentase Capaian
96%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target91.50
Realisasi87.39
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas
Indeks Demokrasi Indonesia
Persentase Capaian
0%
Efisiensi Anggaran
8%
Rp. 8,950,692,073
Target75.37-78.63
Realisasi
Pertumbuhan
Capaian
464%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah
Persentase Capaian
91%
Efisiensi Anggaran
45%
Rp. 2,536,747,965
Target65.00
Realisasi59.00
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
Persentase Capaian
111%
Efisiensi Anggaran
1%
Rp. 68,240,924
Target75.00
Realisasi83.08
Pertumbuhan
Capaian
320%
Capaian
Tahun Lalu
0%
SASARAN:
S25. Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Persentase Capaian
120%
Efisiensi Anggaran
0%
Rp. 0
Target50
Realisasi60
Pertumbuhan
Capaian
0%
Capaian
Tahun Lalu
0%
Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah